移动照片文档应用
通过移动应用拍摄机车照片并直接上传至记录,方便记录。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
移动应用登记
使用在线模板创建机车检查记录簿,记录检查结果和发现的问题,并支持签字确认。 使用本模板可完整记录各项检查内容并清晰整理结果,生成的文件支持打印或导出为PDF保存归档。 使用本模板可完整记录各项检查内容并清晰整理结果,生成的文件支持打印或导出为PDF保存归档。
立即使用模板创建检查记录
登记
在填写之前,请查看文档的结构、章节和字段。
序号JC-2026-102
记录簿标题,明确为机车检查记录簿。
记录检查日期、地点、检查类型和检查人员。
| 检查日期 | 2026/7/14 | 地址 | 上海机务段 |
| 检查依据 | 机车定期检查计划 |
识别被检查的机车,包括编号、类型和里程。
| 对象类型 | 未填写 | 对象名称 | SS9-0045 |
| 技术状态 | 未填写 | 机车里程, km | 980000 |
记录机车编号、类型等基本信息。
| 机车类型 | 检查类型 |
记录检查时的环境条件。
记录检查中发现的缺陷和异常。
| 序号 | 损坏描述 | 照片 |
|---|---|---|
| 1 | - | 未填写 |
记录检查结论和备注。
| 已进行识别 | 机车编号已核对,检查项目已逐项确认。 |
| 有备注 | 检查发现制动缸故障,已记录并安排维修。 |
记录检查人员和审核人员的姓名及职责。
| 序号 | 姓名 | 职位 / 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈杰 | 机车乘务员 | 检查人 |
| 2 | 王磊 | 机务段技术员 | 审核人 |
检查人员和审核人员签署确认。
登记
机车检查记录簿用于记录机车检查结果,确保机车状态良好。该模板包含基本信息、检查项目、发现的问题、检查结论和签字确认等部分。
适用于机车出库前或定期检查时,记录检查结果和发现的问题,用于状态跟踪。 文件内容包括各检查项目的详细结果和综合评价,便于快速了解设施当前状态,发现的问题和改进建议按优先级进行整理。 检查结果将提交给管理层和相关职能部门,必要时衔接专家复核与专项评估,并据此制定预防性维护和运行管理方案。
支持记录检查类型(出库检查、定期检查等),并可记录缺陷记录和检查结论。 本文件全面说明检查的整体情况,明确检查目的、范围、对象及参与人员,并介绍检查流程、采用的方法和判定标准,以确保结果客观可信。 文件内容包括各检查项目的详细结果和综合评价,便于快速了解设施当前状态,发现的问题和改进建议按优先级进行整理。
在机车出库前,使用本记录簿记录检查结果。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
用于定期检查,记录机车状态和发现的问题。 适用于日常检查或专项检查,记录中发现的问题,并据此制定后续整改与维护计划。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
用于跟踪机车状态变化,为维修提供依据。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
作为机车检查的安全记录,用于追溯。 适用于日常检查或专项检查,记录中发现的问题,并据此制定后续整改与维护计划。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
在模板中填写机车编号、检查日期、检查人员和检查类型。 确认结果须经责任人审核后填入文件,如发现异常情况,应补充说明处理措施及后续安排。
检查走行部、制动系统、电气系统等,并记录状态。 操作过程中注意记录各类特殊情况及处理结果,为后续查阅和追溯提供可靠参考。
如有异常,记录缺陷详情,并上传照片(可选)。 在此步骤中,应逐项核对相关信息,必要时同时记录照片、测量数值等佐证材料,确保内容真实完整。
由检查人员和审核人员签字确认检查结果。 确认结果须经责任人审核后填入文件,如发现异常情况,应补充说明处理措施及后续安排。
点击章节可跳转到示例文档中的对应位置。
记录检查日期、地点、检查类型和检查人员。
识别被检查的机车,包括编号、类型和里程。
记录机车编号、类型等基本信息。
记录检查时的环境条件。
记录检查中发现的缺陷和异常。
记录检查结论和备注。
记录检查人员和审核人员的姓名及职责。
检查人员和审核人员签署确认。
包含基本信息(机车编号、检查日期、检查人员、检查类型)、检查项目(走行部、制动系统等)、发现的问题、检查结论和签字确认。
如有异常,可在“发现的问题”部分记录缺陷详情,并可上传照片作为证据。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。
当所有检查项均正常时,可判定为合格;否则为不合格。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
需要检查人员签字,审核人员签字为可选。 适用于日常检查或专项检查,记录中发现的问题,并据此制定后续整改与维护计划。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
可以,记录簿中的检查结果和发现的问题可作为维修决策的依据。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
填写检查数据并生成可下载的文档。