移动端拍照记录应用
通过移动端应用拍摄设备照片,方便记录。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
移动应用报告
对工业设备进行安全风险评估,识别危险源,评估风险等级,提出整改建议。使用此模板快速创建评估报告。 使用本模板可完整记录各项检查内容并清晰整理结果,生成的文件支持打印或导出为PDF保存归档。
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报告
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序号AQPG-2026-0714-006
工业设备安全评估报告的标题。
记录评估日期、设备位置、委托依据和评估人员等基本信息。
| 检查日期 | 2026/7/14 | 地址 | 江苏省苏州市工业园区星湖街328号 |
| 检查依据 | GB/T 15706-2012《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》 |
识别被评估的工业设备,包括设备名称、类型、技术状态和运行历史。
| 对象类型 | 未填写 | 对象名称 | 数控机床 |
| 技术状态 | 未填写 | 生产日期 | 2020/3/15 |
| 投运日期 | 2020/6/1 |
记录设备的型号、编号、制造商、安装日期等稳定参数。
| 设备型号 | CK6150 | 设备编号 | SB-2020-001 |
| 制造厂家 | 沈阳机床厂 | 安装日期 | 2020/3/15 |
记录设备当前运行状态、现场环境条件,这些因素影响风险评估。
列出识别出的危险源,描述其类别、风险等级和整改建议。
| 序号 | 损坏描述 | 照片 |
|---|---|---|
| 1 | - | 未填写 |
| 2 | - | 未填写 |
记录总体风险等级、评估结论和整改建议。
| 已进行识别 | 设备铭牌清晰,编号明确。 |
| 有备注 | 设备总体风险等级为中风险,需采取整改措施。 |
列出参与评估的人员及其角色。
| 序号 | 姓名 | 职位 / 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李华 | 安全评估师 | 执行评估 |
| 2 | 王强 | 委托单位代表 | 参与评估 |
评估人员和委托单位代表签字确认。
报告
工业设备安全评估报告模板用于对工业设备进行安全风险评估,包括评估基本信息、设备信息、危险源识别、风险评估、评估结论和附件。
模板支持记录设备信息、危险源类别、风险等级、风险分析和整改建议。评估人员和委托单位代表可签字确认。 文件内容包括各检查项目的详细结果和综合评价,便于快速了解设施当前状态,发现的问题和改进建议按优先级进行整理。
对工业设备进行定期或专项安全评估。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
识别危险源,评估风险等级,制定整改措施。 适用于日常检查或专项检查,记录中发现的问题,并据此制定后续整改与维护计划。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
作为安全合规检查的辅助材料。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
记录报告编号、评估日期、评估人员和委托单位。 操作过程中注意记录各类特殊情况及处理结果,为后续查阅和追溯提供可靠参考。
列出设备存在的危险源,描述其类别和情况。 在此步骤中,应逐项核对相关信息,必要时同时记录照片、测量数值等佐证材料,确保内容真实完整。
对每个危险源评估风险等级,并填写风险分析。 确认结果须经责任人审核后填入文件,如发现异常情况,应补充说明处理措施及后续安排。
针对风险提出整改建议,并填写评估结论。 操作过程中注意记录各类特殊情况及处理结果,为后续查阅和追溯提供可靠参考。
评估人员和委托单位代表签字。 在此步骤中,应逐项核对相关信息,必要时同时记录照片、测量数值等佐证材料,确保内容真实完整。
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记录评估日期、设备位置、委托依据和评估人员等基本信息。
识别被评估的工业设备,包括设备名称、类型、技术状态和运行历史。
记录设备的型号、编号、制造商、安装日期等稳定参数。
记录设备当前运行状态、现场环境条件,这些因素影响风险评估。
列出识别出的危险源,描述其类别、风险等级和整改建议。
记录总体风险等级、评估结论和整改建议。
列出参与评估的人员及其角色。
评估人员和委托单位代表签字确认。
适用于各类工业设备的安全风险评估,包括机械、电气、化工等设备。 适用于日常检查或专项检查,记录中发现的问题,并据此制定后续整改与维护计划。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
根据设备类型和运行环境,列出可能存在的危险源,并描述其类别。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
通常分为低风险、中风险、高风险和极高风险。 适用于日常检查或专项检查,记录中发现的问题,并据此制定后续整改与维护计划。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
评估人员和委托单位代表签字确认。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
填写检查数据并生成可下载的文档。