移动照片记录应用
通过移动照片记录应用,在现场拍摄APU照片并关联检查数据,提高检查效率。
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在线创建APU检查记录,记录飞机辅助动力装置的检查背景、发现和结论,支持添加照片,适用于定期检查与适航管理。
立即在线创建APU检查记录
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在填写之前,请查看文档的结构、章节和字段。
序号APU-2026-0714-03
APU检查记录的标题。
记录检查日期、地点和检查人员。
| 检查日期 | 2026/7/14 | 地址 | 上海浦东国际机场2号机坪 |
| 检查依据 | AMM 49-00-00 |
识别被检查的飞机和APU,包括注册号、型号和序列号。
| 对象类型 | 未填写 | 飞机型号 | B-1234 |
| 技术状态 | 未填写 | APU使用小时, 小时 | 15000 |
记录APU累计使用小时和循环数。
| APU序列号 | P-12345 | APU使用小时 | 15000 |
| APU循环数 | 12000 |
记录检查时的环境条件。
记录APU各系统的检查发现。
| 序号 | 损坏描述 | 照片 |
|---|---|---|
| 1 | - | 未填写 |
| 2 | - | 未填写 |
| 3 | - | 未填写 |
记录检查结论和后续建议。
| 已进行识别 | APU铭牌清晰,序列号与记录一致。 |
| 有备注 | 检查时APU已关闭,飞机处于地面电源连接状态。 |
列出报告中使用的缩写,如APU。
记录参与检查的人员。
| 序号 | 姓名 | 职位 / 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李明 | 机务工程师 | 执行检查 |
| 2 | 王强 | 审核员 | 审核记录 |
检查人员和审核人员签字确认。
登记
APU检查记录用于记录辅助动力装置的定期检查结果,确保其工作正常。该模板帮助机务人员规范记录检查背景、发现和结论,为适航管理提供依据。
模板包含对象识别、检查背景、检查发现、结论、附件和签署等部分。可记录飞机注册号、APU序列号、检查类型、总体状态及结论,并支持添加照片。
适用于航空公司、维修单位对APU进行定期检查、航前航后检查或故障排查后的检查记录。 文件内容包括各检查项目的详细结果和综合评价,便于快速了解设施当前状态,发现的问题和改进建议按优先级进行整理。 检查结果将提交给管理层和相关职能部门,必要时衔接专家复核与专项评估,并据此制定预防性维护和运行管理方案。
按照维修计划对APU进行定期检查,记录检查结果,确保设备状态良好。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。
在航班执行前后对APU进行快速检查,记录异常情况。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
当APU出现故障时,检查记录有助于定位问题并制定维修方案。 适用于日常检查或专项检查,记录中发现的问题,并据此制定后续整改与维护计划。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
检查记录作为适航管理文件的一部分,证明APU处于适航状态。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。 本文件用于客观记录检查对象的实际状态,并将结果传递给相关责任人员,作为后续决策和处置的依据。
填写飞机注册号、飞机型号、APU序列号、使用小时和循环数等信息。
填写检查日期、地点、检查类型和维修工单号。 在此步骤中,应逐项核对相关信息,必要时同时记录照片、测量数值等佐证材料,确保内容真实完整。
进行APU外观检查和功能测试,记录总体状态和发现。 确认结果须经责任人审核后填入文件,如发现异常情况,应补充说明处理措施及后续安排。
根据检查结果填写结论(适航/不适航)和建议,并上传附件。 操作过程中注意记录各类特殊情况及处理结果,为后续查阅和追溯提供可靠参考。
由检查人员和审核人员签字确认。 在此步骤中,应逐项核对相关信息,必要时同时记录照片、测量数值等佐证材料,确保内容真实完整。
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记录检查日期、地点和检查人员。
识别被检查的飞机和APU,包括注册号、型号和序列号。
记录APU累计使用小时和循环数。
记录检查时的环境条件。
记录APU各系统的检查发现。
记录检查结论和后续建议。
列出报告中使用的缩写,如APU。
记录参与检查的人员。
检查人员和审核人员签字确认。
模板包含对象识别、检查背景、检查发现、结论、附件和签署等部分。可记录飞机注册号、APU序列号、检查类型、总体状态及结论。
您可以在线打开模板,填写飞机和APU信息、检查结果,上传照片,然后导出为PDF或打印。无需下载安装软件。
适用于定期检查、航前航后检查、故障排查以及适航管理中的APU检查记录。 适用于日常检查或专项检查,记录中发现的问题,并据此制定后续整改与维护计划。
检查类型包括定期检查、航前检查、航后检查和其他,可根据实际情况选择。 通过书面形式留存检查结果,建立完整的管理档案,为事故预防和责任追溯提供支持。
通常需要检查人员签字,当检查结论为不适航时,还需要审核人员签字。 依据相关法规和内部管理制度开展检查,并将检查结果归档保存,满足合规性要求。
填写检查数据并生成可下载的文档。